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2019년도 서울특별시 송파구 재정운영상황
2019년도 본예산 규모는 전년대비 103,966백만원이 증가한 814,085백만원으로 이중 일반회계는 99,484백만원이 증가한 767,675백만원, 특별회계는 4,482백만원이 증가한 46,410백만원임
회계별 예산규모

(단위:천원)

회계별 예산규모
구분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 814,085,226 100.00% 710,119,386 100.00% 103,965,840 14.64%
일반회계 767,675,228 94.30% 668,190,998 94.10% 99,484,230 14.89%
특별회계 46,409,998 5.70% 41,928,388 5.90% 4,481,610 10.69%
기타특별회계 46,409,998 5.70% 41,928,388 5.90% 4,481,610 10.69%
주차장특별회계 45,861,576 5.63% 41,315,644 5.82% 4,545,932 11.00%
의료급여기금특별회계 548,422 0.07% 612,744 0.09% △64,322 △10.50%
세입현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세입현황(일반·특별회계 전체)
장·관 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 814,085,226 100.00% 710,119,386 100.00% 103,965,840 14.64%
지방세수입 192,572,613 23.66 % 166,679,218 23.47 % 25,893,395 15.53%
지방세 192,572,613 23.66 % 166,679,218 23.47 % 25,893,395 15.53%
세외수입 119,269,098 14.65 % 110,723,937 15.59 % 8,545,161 7.72%
경상적세외수입 97,839,639 12.02 % 93,270,061 13.13 % 4,569,578 4.90%
임시적세외수입 21,429,459 2.63 % 17,453,876 2.46 % 3,975,583 22.78%
지방교부세 8,845,000 1.09 % 5,987,000 0.84 % 2,858,000 47.74%
지방교부세 8,845,000 1.09 % 5,987,000 0.84 % 2,858,000 47.74%
조정교부금등 58,723,082 7.21 % 63,540,839 8.95 % △4,817,757 △7.58%
자치구조정교부금등 58,723,082 7.21 % 63,540,839 8.95 % △4,817,757 △7.58%
보조금 340,839,179 41.87 % 280,947,089 39.56 % 59,892,090 21.32%
국고보조금등 181,497,192 22.29 % 145,140,009 20.44 % 36,357,183 25.05%
시ㆍ도비보조금등 159,341,987 19.57 % 135,807,080 19.12 % 23,534,907 17.33%
보전수입등및내부거래 93,836,254 11.53 % 82,241,303 11.58 % 11,594,951 14.10%
보전수입등 93,560,876 11.49 % 82,063,615 11.56 % 11,497,261 14.01%
내부거래 275,378 0.03 % 177,688 0.03 % 97,690 54.98%
세입현황(일반회계)

(단위:천원)

세입현황(일반회계)
장·관·항 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 767,675,228 100.00% 668,190,998 100.00% 99,484,230 14.89%
지방세수입 192,572,613 25.09 % 166,679,218 24.94 % 25,893,395 15.53%
지방세 192,572,613 25.09 % 166,679,218 24.94 % 25,893,395 15.53%
세외수입 102,461,784 13.35 % 94,114,353 14.08 % 8,347,431 8.87%
경상적세외수입 87,912,430 11.45 % 83,123,133 12.44 % 4,789,297 5.76%
임시적세외수입 14,549,354 1.90 % 10,991,220 1.64 % 3,558,134 32.37%
지방교부세 8,845,000 1.15 % 5,987,000 0.90 % 2,858,000 47.74%
지방교부세 8,845,000 1.15 % 5,987,000 0.90 % 2,858,000 47.74%
조정교부금등 58,723,082 7.65 % 63,540,839 9.51 % △4,817,757 △7.58%
자치구조정교부금등 58,723,082 7.65 % 63,540,839 9.51 % △4,817,757 △7.58%
보조금 340,111,757 44.30 % 280,154,345 41.93 % 59,957,412 21.40%
국고보조금등 181,242,981 23.61 % 144,848,637 21.68 % 36,394,344 25.13%
시ㆍ도비보조금등 158,868,776 20.69 % 135,305,708 20.25 % 23,563,068 17.41%
보전수입등및내부거래 64,960,992 8.46 % 57,715,243 8.64 % 7,245,749 12.55%
보전수입등 64,960,992 8.46 % 57,715,243 8.64 % 7,245,749 12.55%
세출현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세출현황(일반·특별회계 전체)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 814,085,226 100.00 % 710,119,386 100.00 % 103,965,840 14.64 %
일반공공행정 57,635,225 7.08 % 65,020,435 9.16 % △7,385,210 △11.36 %
공공질서및안전 5,202,169 0.64 % 5,213,632 0.73 % △11,463 △0.22 %
교육 18,798,491 2.31 % 15,892,251 2.24 % 2,906,240 18.29 %
문화및관광 13,180,675 1.62 % 10,518,927 1.48 % 2,661,748 25.30 %
환경보호 41,317,104 5.08 % 37,075,792 5.22 % 4,241,312 11.44 %
사회복지 411,482,918 50.55 % 331,908,998 46.74 % 79,573,920 23.97 %
보건 24,315,203 2.99 % 23,149,788 3.26 % 1,165,415 5.03 %
농림해양수산 760,757 0.09 % 981,696 0.14 % △220,939 △22.51 %
산업ㆍ중소기업 786,780 0.10 % 189,626 0.03 % 597,154 314.91 %
수송및교통 19,950,426 2.45 % 18,602,664 2.62 % 1,347,762 7.24 %
국토및지역개발 19,710,589 2.42 % 16,342,380 2.30 % 3,368,209 20.61 %
예비비 37,651,122 4.62 % 33,571,374 4.73 % 4,079,748 12.15 %
기타 163,293,767 20.06 % 151,651,823 21.36 % 11,641,944 7.68 %
세출현황(일반회계)

(단위:천원)

세출현황(일반회계)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 767,675,228 100.00 % 668,190,998 100.00 % 99,484,230 14.89 %
일반공공행정 57,635,225 7.51 % 65,020,435 9.73 % △7,385,210 △11.36 %
공공질서및안전 5,202,169 0.68 % 5,213,632 0.78 % △11,463 △0.22 %
교육 18,798,491 2.45 % 15,892,251 2.38 % 2,906,240 18.29 %
문화및관광 13,180,675 1.72 % 10,518,927 1.57 % 2,661,748 25.30 %
환경보호 41,317,104 5.38 % 37,075,792 5.55 % 4,241,312 11.44 %
사회복지 410,934,496 53.53 % 331,296,254 49.58 % 79,638,242 24.04 %
보건 24,315,203 3.17 % 23,149,788 3.46 % 1,165,415 5.03 %
농림해양수산 760,757 0.10 % 981,696 0.15 % △220,939 △22.51 %
산업ㆍ중소기업 786,780 0.10 % 189,626 0.03 % 597,154 314.91 %
수송및교통 8,320,904 1.08 % 8,336,374 1.25 % △15,470 △0.19 %
국토및지역개발 19,710,589 2.57 % 16,342,380 2.45 % 3,368,209 20.61 %
예비비 7,601,030 0.99 % 6,600,000 0.99 % 1,001,030 15.17 %
기타 159,111,805 20.73 % 147,573,843 22.09 % 11,537,962 7.82 %

정보관리 : 기획예산과 예산팀 전화02-2147-2437~42팩스  

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