중기재정계획

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재정계획 총괄 - 구분, 중기재정계획, 합계, 연평균 신장률(%)순으로 정보를 제공하고 있습니다.
구분 중기재정계획 합계 증가율
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
① 세입 1,330,580 1,327,847 1,349,629 1,372,951 1,397,368 6,778,375 1.2%
1) 자채재원 440,540 451,985 463,733 476,033 488,714 2,321,005 2.6%
지방세 수입 308,964 315,766 322,752 329,927 337,298 1,614,707 2.2%
세외 수입 131,576 136,219 140,981 146,106 151,416 706,298 3.6%
2) 이전재원 593,572 608,688 624,179 640,289 656,760 3,123,488 2.6%
지방교부세 15,000 16,050 17,174 18,376 19,662 86,262 7.0%
조정교부금 및
기타재원조정수입
62,176 60,519 58,924 57,390 55,917 294,926 -2.6%
보조금 516,396 532,119 548,081 564,521 581,180 2,742,297 3.0%
3) 보전수입 및
내부거래등
296,469 267,174 261,716 256,629 251,894 1,333,882 -4.0%
② 경상지출 417,589 391,831 394,174 401,909 404,884 2,010,387 -0.8%
1) 행정운영경비 190,518 193,016 195,016 202,901 204,957 986,408 1.8%
인력운영경비 174,596 176,887 178,724 186,441 188,706 905,354 2.0%
기본경비 15,922 16,129 16,291 16,459 16,250 81,051 0.5%
2) 재무활동비 216,273 187,788 187,897 187,508 187,092 966,558 -3.6%
내부거래지출 84,046 63,320 61,970 60,694 59,489 329,519 -8.3%
보전지출 10,798 11,027 11,261 11,500 12,835 57,421 4.4%
3) 예비비 10,798 11,027 11,261 11,500 12,835 57,421 4.4%
③ 투자가용재원(①-②) 912,991 936,016 955,455 971,042 992,484 4,767,988 2.1%
④ 사업수요 912,991 936,016 955,455 971,042 992,484 4,767,988 2.1%
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0%
⑥지방채 0 0 0 0 0 0 0.0%
⑦재정규모(①+⑤) 1,330,580 1,327,847 1,349,629 1,372,951 1,397,368 6,778,375 1.2%