중기재정계획
중기재정계획
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 증가율 | ||||
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2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||
① 세입 | 1,330,580 | 1,327,847 | 1,349,629 | 1,372,951 | 1,397,368 | 6,778,375 | 1.2% |
1) 자채재원 | 440,540 | 451,985 | 463,733 | 476,033 | 488,714 | 2,321,005 | 2.6% |
지방세 수입 | 308,964 | 315,766 | 322,752 | 329,927 | 337,298 | 1,614,707 | 2.2% |
세외 수입 | 131,576 | 136,219 | 140,981 | 146,106 | 151,416 | 706,298 | 3.6% |
2) 이전재원 | 593,572 | 608,688 | 624,179 | 640,289 | 656,760 | 3,123,488 | 2.6% |
지방교부세 | 15,000 | 16,050 | 17,174 | 18,376 | 19,662 | 86,262 | 7.0% |
조정교부금 및
기타재원조정수입 |
62,176 | 60,519 | 58,924 | 57,390 | 55,917 | 294,926 | -2.6% |
보조금 | 516,396 | 532,119 | 548,081 | 564,521 | 581,180 | 2,742,297 | 3.0% |
3) 보전수입 및
내부거래등 |
296,469 | 267,174 | 261,716 | 256,629 | 251,894 | 1,333,882 | -4.0% |
② 경상지출 | 417,589 | 391,831 | 394,174 | 401,909 | 404,884 | 2,010,387 | -0.8% |
1) 행정운영경비 | 190,518 | 193,016 | 195,016 | 202,901 | 204,957 | 986,408 | 1.8% |
인력운영경비 | 174,596 | 176,887 | 178,724 | 186,441 | 188,706 | 905,354 | 2.0% |
기본경비 | 15,922 | 16,129 | 16,291 | 16,459 | 16,250 | 81,051 | 0.5% |
2) 재무활동비 | 216,273 | 187,788 | 187,897 | 187,508 | 187,092 | 966,558 | -3.6% |
내부거래지출 | 84,046 | 63,320 | 61,970 | 60,694 | 59,489 | 329,519 | -8.3% |
보전지출 | 10,798 | 11,027 | 11,261 | 11,500 | 12,835 | 57,421 | 4.4% |
3) 예비비 | 10,798 | 11,027 | 11,261 | 11,500 | 12,835 | 57,421 | 4.4% |
③ 투자가용재원(①-②) | 912,991 | 936,016 | 955,455 | 971,042 | 992,484 | 4,767,988 | 2.1% |
④ 사업수요 | 912,991 | 936,016 | 955,455 | 971,042 | 992,484 | 4,767,988 | 2.1% |
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
⑥지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
⑦재정규모(①+⑤) | 1,330,580 | 1,327,847 | 1,349,629 | 1,372,951 | 1,397,368 | 6,778,375 | 1.2% |